問題已解決

老師,之前有一張發(fā)票上面部分可以抵扣部分不可以抵扣,賬上不可以抵扣部分我價稅合計入了費用,現(xiàn)在報增值稅,該張發(fā)票已認(rèn)證,申報稅時要進(jìn)項稅額部分轉(zhuǎn)出4.06,賬務(wù)處理怎么辦

84784993| 提問時間:2023 01/25 15:09
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
首先,在報增值稅時,可以憑認(rèn)證發(fā)票,將部分可以抵扣部分作為進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出4.06。所以在賬務(wù)處理中,應(yīng)該將進(jìn)項稅額和已付款部分結(jié)轉(zhuǎn)為費用,用認(rèn)證發(fā)票作為憑證。同時,現(xiàn)金流中,可以在結(jié)賬單中核對發(fā)票金額,確保計算準(zhǔn)確、報銷明確。 另外,在報增值稅時,可以提高票據(jù)上表達(dá)的完整性。如果出示的發(fā)票上有部分不可以抵扣,要加明狀態(tài),可以避免報增值稅出現(xiàn)問題。另外,也要做好發(fā)票的備份和存檔,以免出現(xiàn)遺失和記錄不準(zhǔn)確的情況。
2023 01/25 15:19
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