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增值稅進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證,下個月認(rèn)證,那本月做賬是應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,分錄這樣寫對嗎?次月認(rèn)證完,分錄怎么寫?

84784959| 提問時間:2023 01/25 16:49
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
正確的分錄應(yīng)該是“應(yīng)交稅款-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額”,而在認(rèn)證完后,該分錄則變更為“應(yīng)交稅款-增值稅-進(jìn)項稅額”。 認(rèn)證增值稅進(jìn)項發(fā)票是指納稅人對發(fā)票的各項信息、是否真實(shí)等相關(guān)信息的核實(shí),按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定,納稅人在使用發(fā)票之前,應(yīng)當(dāng)對該發(fā)票的各項信息及真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。而在做賬時,認(rèn)證通過的進(jìn)項發(fā)票才可以用于減免計算應(yīng)納稅額,因此,在發(fā)票還未認(rèn)證之前,在做賬時,應(yīng)當(dāng)將這類發(fā)票暫時分錄為“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”,一旦認(rèn)證通過,就可以把它計入“進(jìn)項稅額”。
2023 01/25 17:03
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