問題已解決

老師好,對方3月給我們開了一張專用發(fā)票,我方還未抵扣,未入賬。對方是不是開具一個負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了我們不需要做賬務(wù)處理借

84784999| 提問時間:2023 01/25 22:30
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
不,開負(fù)數(shù)發(fā)票不能解決這個問題。3月給我們開的是專用發(fā)票,其他發(fā)票沒有證明以及保護(hù)售貨者以及客戶應(yīng)承擔(dān)和遵守的責(zé)任。專用發(fā)票是一種有其特定用途的發(fā)票,與普通發(fā)票不同,其分錄應(yīng)是正常的,只有按照以下規(guī)定才能開具: 1、購買時支付給供貨者的貨款,在該貨款已全部支付的情況下,方可開具專用發(fā)票; 2、購買者可以向供應(yīng)商要求開具專用發(fā)票,但必須具備貨物的相應(yīng)的權(quán)威證明; 3、如果我方不能按時全額支付,對方將不能開具專用發(fā)票給我們,但可以申請開具增值稅專用發(fā)票; 4、若購買者要求開具增值稅專用發(fā)票,則供貨者必須在我方付款之前確認(rèn)收到單據(jù),在準(zhǔn)備好增值稅專用發(fā)票后再進(jìn)行付款,否則將有可能出現(xiàn)發(fā)票無法開出的問題,影響貨物發(fā)放給我方。 總之,對方3月給我們開了一張專用發(fā)票,我方還未抵扣,未入賬,不能開負(fù)數(shù)發(fā)票來解決,我們必須要做賬務(wù)處理,在本月的財務(wù)報表存在未到帳的科目,需要經(jīng)過雙方的確認(rèn)后再收款。最后,要注意的是,做財務(wù)處理時一定要遵循有關(guān)財務(wù)報表審計的要求,如有任何不符合要求的地方,建議及時向財務(wù)部門進(jìn)行詢問,以免影響會計處理的準(zhǔn)確性,帶來不必要的損失。
2023 01/25 22:39
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