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老師好,本月退回,上月繳納的增值稅附加怎樣做賬

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/26 08:40
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
賬務(wù)處理增值稅附加的退回的原則是: 1、憑證號(hào)。憑證號(hào)為上月繳納數(shù)額的憑據(jù),在記賬時(shí),需要將上月繳納的憑證號(hào)和本月退回的憑證號(hào)都記錄下來,以便核查。 2、稅種。如果繳納的是企業(yè)所得稅,增值稅,營(yíng)業(yè)稅等,要正確判斷,并且分開記賬。 3、科目。繳納稅款時(shí),應(yīng)當(dāng)使用應(yīng)交稅費(fèi)科目;而當(dāng)有稅款退回時(shí),應(yīng)當(dāng)使用退稅科目。 4、方向。有增值稅附加的退回時(shí),應(yīng)當(dāng)按照科目的“貸”方向,以增加應(yīng)收稅款的科目,將稅款錄入到賬務(wù)系統(tǒng)中。 拓展知識(shí):在做賬務(wù)處理增值稅附加的退回時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)繳納的金額,以及退回金額,以確保賬務(wù)記賬的準(zhǔn)確性。同時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對(duì)收票信息,以確保稅務(wù)統(tǒng)計(jì)信息的準(zhǔn)確。
2023 01/26 08:46
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