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老師,材料費(fèi)已付,發(fā)票還沒回來怎么做分錄,本組需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,發(fā)票回來怎么做分錄

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/26 13:25
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
材料費(fèi)已付,發(fā)票還沒回來時(shí),本組需要付款發(fā)票分錄,一般來講,要將“應(yīng)付賬款”科目和“專項(xiàng)費(fèi)用”(例如材料)科目做損益分錄。發(fā)票回來以后,可以將這些預(yù)先支付的材料費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本,例如需要將“應(yīng)付賬款”和“原材料”科目做損益分錄,或者“應(yīng)付賬款”和“制造費(fèi)用”科目做損益分錄,這取決于實(shí)際的情況。 此外,拓展知識(shí): 損益分錄是會(huì)計(jì)分錄的一種,也稱轉(zhuǎn)賬分錄,它的特點(diǎn)是資產(chǎn)科目和負(fù)債科目一起改變,如果某科目的金額增加,另一科目的金額也必須增加,如果某科目的金額減少,另一科目的金額也必須減少。這類分錄對于處理實(shí)物抵貨、材料結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)付賬款等情況,都大有幫助。
2023 01/26 13:34
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