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老師,請(qǐng)問(wèn)下開票發(fā)票上面的稅額比申報(bào)時(shí)系統(tǒng)里面的銷項(xiàng)稅額多了4分錢怎么處理

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 15:22
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答:下開票發(fā)票上面的稅額比申報(bào)時(shí)系統(tǒng)里面的銷項(xiàng)稅額多了4分錢,可以通過(guò)以下幾個(gè)步驟來(lái)處理: 1.首先,在做申報(bào)前要確認(rèn)開票發(fā)票上面的稅額是否正確。如果正確,則可以按照正確的稅額進(jìn)行申報(bào);如果不正確,可以與發(fā)票經(jīng)銷商聯(lián)系,申請(qǐng)補(bǔ)開一張正確稅額的發(fā)票。 2.如果開票發(fā)票的稅額是正確的,但是比申報(bào)系統(tǒng)里面的銷項(xiàng)稅額多了4分錢,則要及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)鲋刀悇?dòng)態(tài)納稅申報(bào)表,在金額欄內(nèi)填寫“4”,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)差額稅款,以便補(bǔ)足稅款。 3.增值稅動(dòng)態(tài)納稅申報(bào)表申報(bào)完畢后,建議納稅人對(duì)差額稅款的繳納進(jìn)行確認(rèn),如果未確認(rèn)成功,則可能會(huì)影響后續(xù)的申報(bào)。 拓展知識(shí): 增值稅專用發(fā)票是指企業(yè)在從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,發(fā)票上開具的稅額要比實(shí)際申報(bào)的稅額多的發(fā)票,可由納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)增值稅動(dòng)態(tài)納稅申報(bào)表,并且向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納差額稅款,以使稅款完整。
2023 01/26 15:31
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