問題已解決
上期我們留抵是236萬,因為沒有退稅,本期留抵增加到311萬,但實際9月所屬期申請退稅75萬, 留抵稅額怎么填寫呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答根據提供的信息,本期應將留抵稅額填寫為236萬元。因為上期留抵236萬,本期未申請退稅前留抵增加至311萬元,但申請了75萬退稅,所以本期的留抵稅額應填寫236萬元,不受稅務退稅的影響。
在國家稅收規(guī)定下,稅務登記的增值稅是按所屬期的增值稅負擔量進行登記的,所以稅收的申報和繳稅都是按所屬期為準。此外,由于增值稅留抵稅額累計在每個所屬期,所以在申報和繳稅期間,企業(yè)可以將留抵稅額累計到其下一個所屬期,但必須根據最新的稅收規(guī)定保證其下一個所屬期的留抵稅額填寫正確。
2023 01/26 16:04
閱讀 200