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老師,我去年10月份到12月份的增值稅申報(bào)表做了更正申報(bào),年報(bào)不用更正嘛。年報(bào)的數(shù)據(jù)與所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)不同是正常的對(duì)嗎

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/26 21:14
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
是的,去年10月份到12月份的增值稅申報(bào)表做更正申報(bào)是正常的。年報(bào)數(shù)據(jù)與所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)不同也是正常的。這是因?yàn)槟陥?bào)和稅匯算清繳是屬于不同的稅收管理和監(jiān)督程序,在他們的核算方式上也有不同之處。 年報(bào)的數(shù)據(jù)是增值稅納稅人(如公司、機(jī)構(gòu)等)自行填報(bào)并上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收工作,年報(bào)要求填報(bào)納稅人當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的稅收收入、支出、應(yīng)稅項(xiàng)目等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的財(cái)務(wù)報(bào)表。 而稅匯算清繳則是指增值稅納稅人在按期納稅的基礎(chǔ)上,根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算結(jié)果填報(bào)的各稅種年度匯總納稅申報(bào)表,這種申報(bào)表要求填報(bào)的是企業(yè)每月的各種稅種的應(yīng)納稅額的總和,這些稅種都是可能會(huì)改變的,例如增值稅稅率的改變。 總而言之,年報(bào)與稅匯算清繳的數(shù)據(jù)不同是正常的。只有做好年報(bào)與稅匯算清繳,才能使企業(yè)納稅工作在及時(shí)性和準(zhǔn)確性上得到更好的保障。 拓展知識(shí): 增值稅納稅人應(yīng)按照規(guī)定將增值稅年度申報(bào)表、企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、增值稅納稅申報(bào)表每月匯總納稅表、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表每月匯總納稅表等稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確按期報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān),及時(shí)辦理稅收征收、管理和監(jiān)督程序。
2023 01/26 21:24
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