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老師好,請問待攤費用借方負數(shù)有余額要怎么處理?
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速問速答待攤費用借方負數(shù)有余額時應在月末進行處理。一般來說,月末,應根據(jù)借方賬戶余額進行借方自動結轉,將借方賬戶余額結轉到對應的待攤費用貸方賬戶,并將其記入下月的待攤費用借方賬戶。如果借方賬戶的余額為0,應將借方賬戶的余額結轉到貸方賬戶,然后將其記錄在下月的待攤費用貸方賬戶中。例如,樂視公司月末,借方待攤費用是-15000元,余額是1000元,應將1000元的余額結轉到貸方待攤費用,并將其記錄在下月的待攤費用貸方賬戶中,此時借方待攤費用余額為-16000元。
在處理待攤費用借方負數(shù)有余額時,要注意定期核算月末待攤費用賬戶,以確認待攤費用的實際情況和余額,并進行相應的結轉處理。此外,還需要對待攤費用的發(fā)生時間和其他相關情況進行記錄,相應的記錄應存放在外部輔助記錄中以備查閱和審計。
2023 01/27 08:40
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