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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,以前預(yù)售款開票,預(yù)繳了3%的稅,這個(gè)月交房了,開的9%的票,那請(qǐng)問我5月份怎么申報(bào)增值稅?
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速問速答5月份申報(bào)增值稅,首先,根據(jù)所得的銷售票據(jù)(9%的票),可以確定增值稅的應(yīng)納稅額;其次,根據(jù)預(yù)繳的稅款票據(jù)(3%的票),可以確定增值稅的已繳稅款;最后,減去已繳稅款得出應(yīng)交稅款,就可以申報(bào)增值稅了。拓展知識(shí):除本月申報(bào)繳納增值稅外,還可以根據(jù)當(dāng)月收入情況,結(jié)合上月月底來計(jì)算增值稅月結(jié)算額,并正確辦理月結(jié)算程序,以避免稅收誤繳的發(fā)生。
2023 01/27 11:56
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