問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)別人給我們公司開(kāi)票,但是老板自己私人付款給對(duì)方,沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司賬戶付給對(duì)方公司這要怎么做分錄呢

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 16:06
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
先給出我們公司的做法:根據(jù)《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅有關(guān)征管問(wèn)題的通知》的規(guī)定,老板私人付款給對(duì)方,則當(dāng)事人應(yīng)以“銷項(xiàng)發(fā)票”為憑證,分錄如下: 1. “銀行存款”科目借方:老板私人付款金額; 2. “增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”科目貸方:金額為“銷項(xiàng)發(fā)票”金額; 3. “應(yīng)交稅費(fèi)”科目貸方:金額為“銷項(xiàng)發(fā)票”的稅額; 4. “應(yīng)收賬款”科目貸方:金額為“銷項(xiàng)發(fā)票”金額-“應(yīng)交稅費(fèi)”。 拓展知識(shí):如果貨物不交付,或者在付款時(shí)未付稅的,可以參照上述方法,在計(jì)入“應(yīng)收賬款”之前在“增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”科目及“應(yīng)交稅費(fèi)”科目中增加對(duì)應(yīng)的未付金額,以分別記錄增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及應(yīng)交稅費(fèi)金額。
2023 01/27 16:14
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