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老師,請問一下,上個月有留抵的進項,我這個月跟其他進項一起抵了,留抵的進項要不要做分錄呢?

84784958| 提問時間:2023 01/27 19:28
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
上個月有留抵的進項,需要在本月分錄。具體來說,應當開立抵扣預付賬款及其他應付款科目的借方,貸方分別借記預付賬款及其他應付款、貸記進項稅額,表明賬款抵扣的進項稅額用于繳納稅款,從而完成抵扣。 如果進項與預付賬款有關,抵扣進項稅額也可以采用預付賬款抵扣進項稅額的方式,即開立預付賬款及其他應付款的借方,貸方分別記賬預付賬款及其他應付款,及貸記應交稅費科目,表明儲存的預付款用于繳納稅款,從而完成抵扣。 此外,年末結賬時,要把整年的進項稅額抵扣的情況進行匯總,即發(fā)生月份有關扣款貸方科目要做累計匯總,把不同月份的進項稅額抵扣轉換為一筆貸方科目,進行銷賬,完成期末結轉調整。 拓展: 進項稅抵扣是指企業(yè)可預先把符合條件的進項稅額,作為減免預支的稅款,從而減輕企業(yè)的負擔。從財務會計科目原理上來說,抵扣應稅進項會引發(fā)兩筆對沖對賬,即:應稅進項與應交稅費;預付款與應付款。
2023 01/27 19:33
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