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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司聘請(qǐng)審計(jì)主要查什么
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速問(wèn)速答公司聘請(qǐng)審計(jì)主要是為了識(shí)別公司財(cái)務(wù)報(bào)表上的可能弄虛作假、隱匿資產(chǎn)、偽造憑證以及其他財(cái)務(wù)違規(guī)行為,確保公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。審計(jì)主要包括四大類(lèi):審計(jì)流程審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、業(yè)務(wù)審計(jì)和績(jī)效審計(jì)。
其中,審計(jì)流程審計(jì)主要包括會(huì)計(jì)準(zhǔn)則檢查、會(huì)計(jì)系統(tǒng)審核、內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的檢查;內(nèi)部控制審計(jì)則主要對(duì)公司內(nèi)部的管理機(jī)制,防止資金流失或泄露,檢查公司的內(nèi)部控制體系、財(cái)務(wù)報(bào)表的記錄過(guò)程以及其他有關(guān)的重要控制事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);業(yè)務(wù)審計(jì)則主要檢查企業(yè)往來(lái)賬戶(hù)、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款和其他財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理;績(jī)效審計(jì)則主要檢查公司在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和投資等活動(dòng)中的績(jī)效情況以及其他重要的績(jī)效衡量指標(biāo)。
以上這些內(nèi)容幫助企業(yè)識(shí)別業(yè)務(wù)相關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn),并及時(shí)采取有效措施,降低企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn),保障企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。拓展知識(shí):審計(jì)報(bào)告是審計(jì)過(guò)程中編制的重要文件,其內(nèi)容包括:審計(jì)目的、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)方法、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)意見(jiàn),是審計(jì)責(zé)任人提出審計(jì)意見(jiàn)的書(shū)面證明。
2023 01/28 10:50
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