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老師好,小規(guī)模企業(yè),上季度計(jì)提的應(yīng)交增值稅14881.62,次月實(shí)際繳納的是14881.63,這一分錢要怎么寫分錄呢

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/28 11:47
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
本會計(jì)分錄的分錄規(guī)則:應(yīng)交稅收——營業(yè)稅及附加科目與稅金及附加科目、增值稅科目;按照正常業(yè)務(wù)操作,記賬時(shí)應(yīng)表述為: 1.借:應(yīng)交稅收-營業(yè)稅及附加 14881.62 2.貸:銀行存款 14881.63 3.借:應(yīng)交稅收-增值稅 0.01 拓展知識:按照財(cái)稅的規(guī)定,企業(yè)出現(xiàn)繳納稅款的多少與計(jì)提的稅款之間的少額差異,平均分配到本年結(jié)轉(zhuǎn)的月份,以便到期納稅的月份抵消相應(yīng)的稅款,以減少企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。因此,當(dāng)出現(xiàn)少額差異時(shí),應(yīng)該將匯總記錄至稅金科目,記入稅金貸方,即應(yīng)交稅收-稅金及附加科目,此記錄為一次性記錄,常年不變動,不必進(jìn)行修改。
2023 01/28 11:57
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