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本月 增值稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),要計(jì)提嗎做賬嗎?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 13:37
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:首先,對(duì)于本月增值稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的情況,是需要計(jì)提的。由于增值稅實(shí)行征管制度,企業(yè)的收入及支出均要繳納增值稅,但差額可能出現(xiàn)增值稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的情況,因此企業(yè)需要計(jì)提記錄這部分差額,計(jì)提企業(yè)應(yīng)納稅額與未交稅額之間的差額。 具體來(lái)說(shuō),如果本月增值稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),則在核算企業(yè)應(yīng)納稅額時(shí),需要計(jì)提這部分的銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在核算企業(yè)實(shí)際支付稅款時(shí),需要計(jì)提這部分的進(jìn)項(xiàng)稅額。 除此之外,企業(yè)在做賬時(shí),需要將本月銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)提過(guò)程記錄在賬務(wù)中,方便后續(xù)對(duì)賬。另外,企業(yè)在記錄財(cái)務(wù)賬目時(shí),還需要將本月應(yīng)繳稅款、已繳稅款、未繳稅款等稅收科目有效地記錄,以便財(cái)務(wù)人員更加清晰地掌握企業(yè)的稅務(wù)繳納狀況。 拓展知識(shí): 增值稅調(diào)整是指在進(jìn)行稅款申報(bào)時(shí),企業(yè)會(huì)在銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額有差額時(shí),需要對(duì)這部分差額作出調(diào)整。調(diào)整分為兩種,即銷項(xiàng)稅額調(diào)增和進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)減。銷項(xiàng)稅額調(diào)增指的是,企業(yè)在稅款申報(bào)時(shí),由于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額低于銷項(xiàng)稅額,因此企業(yè)將自身的進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)增,以保持進(jìn)項(xiàng)稅額不低于銷項(xiàng)稅額。而進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)減則指的是,企業(yè)在稅款申報(bào)時(shí),由于增值稅銷項(xiàng)稅額低于進(jìn)項(xiàng)稅額,因此企業(yè)將自身的銷項(xiàng)稅額調(diào)減,以保持銷項(xiàng)稅額不低于進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 01/28 13:45
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