問(wèn)題已解決

老師,新年好!借方應(yīng)收賬款個(gè)人,現(xiàn)在收不回來(lái),票也沒開,后面的會(huì)計(jì)我怎么處理比較好,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 16:21
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 冒昧問(wèn)下 借應(yīng)收賬款 不是應(yīng)該您給對(duì)方開票? 原來(lái)分錄是怎樣做的?
2023 01/28 16:22
84784982
2023 01/28 16:25
這是以前會(huì)計(jì)不干了,遺留下來(lái)的,我怎么處理呢
來(lái)來(lái)老師
2023 01/28 16:29
這個(gè)需要看原來(lái)分錄 要是原來(lái)做的應(yīng)收 確認(rèn)了 收入 現(xiàn)在收不回款 是屬于壞賬 您方便給下原來(lái)的分錄嗎 還有您的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則稅局備案是什么?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
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