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期初的其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是0,但是現(xiàn)在有數(shù),怎么給他沖掉

84785020| 提問時間:2023 01/28 16:46
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
期初的其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該應(yīng)該是0,針對現(xiàn)在有數(shù),有三種處理方法可供選擇: 1、期初調(diào)整:將期初應(yīng)收款和應(yīng)付職工薪酬修改為0,將相應(yīng)的收入或支出科目調(diào)整為與期初有關(guān)的金額。 2、現(xiàn)金結(jié)算:將現(xiàn)有的應(yīng)收款和應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)金結(jié)算,將相應(yīng)的收入或支出科目調(diào)整為與現(xiàn)金結(jié)算有關(guān)的金額。 3、建賬調(diào)整:根據(jù)建賬狀況,進行金額的調(diào)整,把本期末的建賬狀況調(diào)整為期初的狀況,以符合期初賬務(wù)數(shù)據(jù)的實際要求。 除此之外,需要注意的是,在處理這種情況時,應(yīng)確保賬務(wù)處理的準確性和合法性,確保記錄的完整性和準確性,避免發(fā)生財務(wù)調(diào)整的偏差。拓展知識:另外,財務(wù)調(diào)整也可以是把本期沒有確認的收入和支出記錄到期初余額中。這種處理方式會更加方便快捷,同時通過將期初的賬務(wù)數(shù)據(jù)和期末的賬務(wù)數(shù)據(jù)進行比較,可以更好的管理賬務(wù)數(shù)據(jù)。
2023 01/28 16:55
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