問(wèn)題已解決

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們付了平臺(tái)的服務(wù)費(fèi),開了發(fā)票進(jìn)項(xiàng)也抵扣了1%稅率的,但現(xiàn)在合作方違約,這筆服務(wù)費(fèi)合作方又付給我們了,這種情況我應(yīng)該怎么處理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 18:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
如果你付了平臺(tái)服務(wù)費(fèi),已經(jīng)開發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣了1%的稅率,而合作方現(xiàn)在違約,并又賠付了平臺(tái)服務(wù)費(fèi),那么你可以采取如下方式處理: 首先,你需要詢問(wèn)你付出的服務(wù)費(fèi)是怎么抵扣的,如果是抵扣稅費(fèi),那么你可以申請(qǐng)稅務(wù)部門將服務(wù)費(fèi)的稅款金額退還給你,這部分金額將歸還到你的服務(wù)費(fèi)支出中。 另外,你還需要將抵扣的服務(wù)費(fèi),以及由合作方賠付的服務(wù)費(fèi),作為企業(yè)自營(yíng)收入或報(bào)銷收入進(jìn)行處理。這樣,你就可以在稅務(wù)部門審核通過(guò)后,將費(fèi)用報(bào)銷時(shí)的相關(guān)費(fèi)用,抵扣稅費(fèi)。 最后,值得注意的是,當(dāng)你處理平臺(tái)服務(wù)費(fèi)的問(wèn)題時(shí),應(yīng)該按照稅務(wù)部門規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行處理,以便獲得報(bào)銷時(shí)的稅務(wù)抵扣或其他優(yōu)惠政策。 拓展知識(shí):現(xiàn)在,如果企業(yè)支出費(fèi)用,為保障支出的有效性,并依法繳納稅款,企業(yè)應(yīng)使用稅收增值服務(wù),并盡可能采用電子發(fā)票。企業(yè)在購(gòu)買服務(wù)、購(gòu)買物品時(shí),都應(yīng)當(dāng)使用電子發(fā)票,以確保該筆支出的有效性和真實(shí)性。
2023 01/28 18:50
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~