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老師你好,小規(guī)模企業(yè)的無(wú)票收入填增值稅報(bào)表的第幾行?還需要計(jì)算不含稅銷售額嗎?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 21:11
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青檸
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
小規(guī)模企業(yè)的無(wú)票收入填寫在增值稅報(bào)表的第六行,具體如下: 聲明編號(hào):03104 項(xiàng)目名稱:無(wú)票收入 填寫額度:無(wú)票收入金額 針對(duì)此次填寫,小規(guī)模企業(yè)需要計(jì)算不含稅銷售額。為此,根據(jù)增值稅法規(guī)定,銷售價(jià)格(含稅銷售額)扣除增值稅金額便得到不含稅銷售額。具體計(jì)算公式如下: 不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+稅率) 拓展知識(shí): 增值稅是指企業(yè)或者個(gè)人從貨物、勞務(wù)銷售,日常消費(fèi)等活動(dòng)中,所產(chǎn)生的稅收,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》,增值稅的體系分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。小規(guī)模納稅人按照規(guī)定不用開具增值稅發(fā)票,需要在報(bào)表上計(jì)算銷售額時(shí)填寫無(wú)票收入,將無(wú)票收入金額填入自定義稅收科目中,以確保納稅義務(wù)的正常執(zhí)行。
2023 01/28 21:22
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