問題已解決

老師,請問應(yīng)收賬款由業(yè)務(wù)員先收了,后期再和業(yè)務(wù)員提成相抵扣,這樣應(yīng)該怎么做賬?

84784993| 提問時間:2023 01/28 22:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
應(yīng)收賬款由業(yè)務(wù)員先收,后期再和業(yè)務(wù)員提成相抵扣,應(yīng)該按照正常的應(yīng)收賬款管理流程進行處理。首先,根據(jù)客戶的收款憑證建立應(yīng)收賬款;其次,一旦建立應(yīng)收賬款,就應(yīng)當與業(yè)務(wù)員結(jié)算,即將收取的款項與業(yè)務(wù)提成進行抵扣;最后,如果賬款已經(jīng)收清,就可以做出賬款結(jié)算的決議,審核并簽字確認。 此外,為了更有效地監(jiān)管應(yīng)收賬款,可以開展定期的財務(wù)審計,及時檢查應(yīng)收賬款的管理和收款情況,以便及時發(fā)現(xiàn)異常情況,決定進一步的處理措施。另外,還可以建立擔保機制,以便有效地防止因業(yè)務(wù)員收賬款不按照規(guī)程執(zhí)行而引起的糾紛。
2023 01/28 22:52
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~