問題已解決

老師好,我想咨詢下一般納稅人收到進項票,月末抵扣進項稅,結轉進項稅,這些應該怎么做賬?

84784984| 提問時間:2023 01/29 13:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款
2023 01/29 13:27
易 老師
2023 01/29 13:28
二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理,當貸方大于借方時要計提 。1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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