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實(shí)務(wù)
問題已解決
用友軟件,已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏了一筆計(jì)提企業(yè)所得稅,現(xiàn)在軟件怎么操作,需要反結(jié)賬嗎?怎么操作的啊
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速問速答首先,用友軟件在發(fā)現(xiàn)漏了一筆計(jì)提企業(yè)所得稅后,不需要反結(jié)賬,只需要在原有賬本基礎(chǔ)上進(jìn)行增加登記等操作即可。
具體來(lái)說(shuō),用友軟件漏繳企業(yè)所得稅,需要在“稅金管理——企業(yè)所得稅——期末截止結(jié)轉(zhuǎn)”模塊中增加登記的操作,主要步驟如下:
1、進(jìn)入“稅金管理”模塊,選擇“企業(yè)所得稅”,系統(tǒng)會(huì)顯示當(dāng)前期間的漏繳企業(yè)所得稅額,點(diǎn)擊“期末截止結(jié)轉(zhuǎn)”;
2、進(jìn)入“期末截止結(jié)轉(zhuǎn)”頁(yè)面,點(diǎn)擊“增加登記”,按賬本要求輸入登記,選擇“期末截止結(jié)轉(zhuǎn)”;
3、確定“付款項(xiàng)目”,并在“企業(yè)所得稅”一欄中輸入漏繳的企業(yè)所得稅金額,點(diǎn)擊“登記”;
4、審核登記,確認(rèn)加入結(jié)轉(zhuǎn)的過程完畢,最后點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)”,選擇“企業(yè)所得稅”,確認(rèn)“期末截止結(jié)轉(zhuǎn)”,完成漏繳企業(yè)所得稅后即可。
此外,可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,選擇合適的稅收管理系統(tǒng),充分利用其中的軟件功能,從而更好地管理稅收,避免重大漏繳和超支等問題,提高企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平。
2023 01/29 19:46
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