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老師 我現(xiàn)在填增值稅留抵退稅申請表 2019年3月末留抵6824.83 22年末留抵28678.08 請問老師 存量留抵稅額和增量留抵稅額應(yīng)該填什么數(shù)呢 老師

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/29 21:35
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
存量留抵稅額:指企業(yè)在2019年3月末留抵稅額,即在2019年3月末符合條件的應(yīng)稅控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí),按照規(guī)定稅費(fèi)增值稅的留抵稅金額。在本例中,存量留抵稅額應(yīng)填寫6824.83元; 增量留抵稅額:指企業(yè)在2020年3月末留抵稅額,即在2020年3月末符合條件的應(yīng)稅控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí),按照規(guī)定稅費(fèi)增值稅的留抵稅金額。在本例中,增量留抵稅額應(yīng)填寫28678.08元。 總之,存量留抵稅額和增量留抵稅額應(yīng)填寫本次申請表中兩個(gè)時(shí)間段內(nèi),依據(jù)規(guī)定稅費(fèi)增值稅的留抵稅金額,即6824.83元和28678.08元。 拓展:在填寫增值稅留抵退稅申請表時(shí),若企業(yè)上一年度或前幾年度有留抵退稅記錄,應(yīng)把留抵金額也一起填到當(dāng)前留抵退稅申請表中,以便稅務(wù)部門核對,確保納稅人合法合規(guī)操作。
2023 01/29 21:44
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