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我二月份有一個進(jìn)項發(fā)票是3000多,然后我當(dāng)月的銷項是1000多,這樣的話,我的期末留抵稅額就還有一個2000左右,在這個2000的話,我的賬戶上需要去做什么賬務(wù)處理嗎?還是直接放在那里,直接抵稅就可以

84785027| 提問時間:2023 01/30 09:16
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
根據(jù)您的描述,我判斷您的期末留抵稅額為2000元。賬務(wù)處理方面,您的賬戶上需要申報完畢所有銷項稅后,把期末留抵稅額也記入已申報數(shù)據(jù)中。可以由會計根據(jù)您的增值稅發(fā)票記錄來寫相關(guān)憑證,計算留抵稅額,并記錄它作為貸方。同時,為了保證抵扣賬務(wù)準(zhǔn)確,您還需要再把期末稅額記錄入稅款支付賬戶,以便在納稅時可以方便抵稅。 拓展知識: 在稅務(wù)籌劃中,留抵稅額是指企業(yè)在提供有效發(fā)票和納稅義務(wù)的期間,由于實際的進(jìn)項稅額大于當(dāng)期的銷項稅額而延后繳納的稅金,根據(jù)國家稅收政策,企業(yè)可以將這部分稅額留在納稅賬戶中,以便進(jìn)行流動性資金管理。也就是說,企業(yè)可以將這部分稅額留在納稅賬戶中,以便在下一個財務(wù)期的納稅時,減免稅款金額,以滿足企業(yè)的流動性資金管理需要。
2023 01/30 09:22
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