問題已解決
麻煩問下,去年12月暫估勞務(wù)費10萬元,今年1月份收到發(fā)票,實際是20萬,麻煩問下1月份收到發(fā)票如何進行賬務(wù)處理,是把去年的紅沖,然后按照發(fā)票做正確的嗎?
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是把去年的紅沖,然后按照發(fā)票做正確的。
2023 01/30 12:07
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2023 01/30 12:17
那這樣今年1月份的利潤有影響
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/30 12:20
今年1月份的利潤有影響
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2023 01/30 14:25
那如果是去年暫估的多,今年收到發(fā)票金額少,那如何正確記賬?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/30 14:40
只沖銷發(fā)票金額部分。未收到票,匯算時調(diào)增
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