問題已解決

老師,現(xiàn)在填增值稅申報表主表應該怎么填寫?

84785020| 提問時間:2023 01/30 17:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
填寫增值稅申報表主表要求個稅納稅人按照各稅種歸類計算所得應納稅額,從而進行申報。下面是填寫增值稅申報表主表的要點: 1. 稅種代碼:需要選擇增值稅的稅種代碼,稅種代碼有:小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅(1700)、增值稅(1701)、增值稅(1702)、增值稅(1703)、營業(yè)稅(1704)、車船稅(1706)、城市維護建設稅(1707)、印花稅(1708)、房產(chǎn)稅(1709)、土地使用稅(1710)、資源稅(1711)、耕地占用稅(1712)。 2. 稅種名稱:填寫稅種名稱,如增值稅企業(yè)所得稅。 3. 稅款所屬期:填寫稅款所屬期,即所申報的財務會計期間,一般為1-4月、5-8月或9-12月等。 4. 已繳納的稅款本期累計金額:填寫本期實際繳納稅款的金額,已經(jīng)繳納稅款的稅種填寫金額,未繳納的稅款填寫0。 5. 已繳納的稅款本期減免金額:填寫本期稅款減免金額,本期未享受減免的填寫0。 6. 應納稅款:本期應納的增值稅總金額,是由:本期累計金額減去減免金額得出,等于截至本期累計已產(chǎn)生的應納稅款總額。 拓展知識:增值稅(Value-Added Tax)是大多數(shù)國家采用的消費稅體制,是企業(yè)從銷售產(chǎn)品或者提供勞務獲得的利潤中所抽取的一種稅收。從我國實施增值稅以來,納稅人在申報增值稅時需要按照申報表上的要求填寫相應的申報內(nèi)容,是一件十分重要的事情。
2023 01/30 17:25
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~