問(wèn)題已解決

老師,那現(xiàn)在我是把固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)都轉(zhuǎn)為了實(shí)收資本,也照樣集體攤銷的嗎?再就是我前面把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)成實(shí)收資本。用把無(wú)形資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)攤銷借:累計(jì)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn) 再每月攤銷時(shí)管理費(fèi)用_無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷嗎?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 17:23
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
答案:可以將固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)都轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,但需要按照一定的憑證程序進(jìn)行處理,如:借:實(shí)收資本 貸:固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn);借:累計(jì)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn);每月攤銷時(shí)管理費(fèi)用_無(wú)形資產(chǎn)攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷;其他憑證可以根據(jù)不同的情況,設(shè)計(jì)其他的憑證。 拓展知識(shí):無(wú)形資產(chǎn)攤銷的原則是將其購(gòu)買(mǎi)或發(fā)生的金額,合理的攤銷到指定的會(huì)計(jì)期間內(nèi),在會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)條目分?jǐn)傇囉眠M(jìn)行科目填制,這樣可以對(duì)政府的稅收產(chǎn)生影響,從而保護(hù)公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。
2023 01/30 17:34
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