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老師您好,21年12月份增值稅無票申報(bào)漏掉了,少報(bào)了增值稅,可以在這個月補(bǔ)申報(bào)嗎?

84785040| 提問時間:2023 01/30 19:01
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
您好,增值稅有關(guān)的是很復(fù)雜的,所以在稅務(wù)的申報(bào)上一定要認(rèn)真,按時申報(bào),以免發(fā)生后續(xù)的稅務(wù)問題。對于21年您提出的問題來說,如果您少報(bào)了增值稅,則您需要聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān),按照正常申報(bào)程序在12月份補(bǔ)報(bào),同時根據(jù)實(shí)際情況,申請延期繳納被少報(bào)稅款。同時如果您沒有及時申報(bào),則根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定,需要支付滯納金或追繳罰款,而且可能要面臨處罰。 拓展知識:增值稅主要是針對物品或服務(wù)的加價而征收的,它是一種借口直接稅,是稅收體系中最主要的收入來源。增值稅的計(jì)算依據(jù)是營業(yè)收入與生產(chǎn)成本,其稅率一般為3%~17%,這取決于您所在行業(yè)。
2023 01/30 19:06
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