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當(dāng)月往來對賬時,針對往來單位之前月份未做的賬怎么處理?

84784999| 提問時間:2023 01/30 19:04
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
處理往來單位之前月份未做的賬,一般是先去查找之前的賬單憑證,看是否已經(jīng)開具發(fā)票,若已開具發(fā)票,記錄賬單及發(fā)票號,引入賬前往來賬,核對金額,做賬定賬;若未開具發(fā)票,要及時聯(lián)系往來單位,核對金額,確認(rèn)賬款明細(xì),然后開具賬單及發(fā)票,并記錄進(jìn)賬前往來賬,做賬定賬。 拓展知識:往來賬務(wù)處理是企業(yè)建立完整準(zhǔn)確的財務(wù)檔案的重要組成部分,是企業(yè)財務(wù)報表的基礎(chǔ),也是會計人員把握企業(yè)的健康狀況的重要參考依據(jù)。所以,企業(yè)在往來賬務(wù)上要做好記錄,做到準(zhǔn)確、及時,以保證賬務(wù)處理的有效性和賬務(wù)信息準(zhǔn)確性。
2023 01/30 19:17
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