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內部控制的作用有哪些?

84784990| 提問時間:2023 01/30 19:33
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
內部控制的作用主要有以下幾點: 1、確保企業(yè)資金和財產的安全和有效利用。內部控制體系努力實現(xiàn)完善的財務會計系統(tǒng),限制當權者在財務記賬、憑證簽字、財物支付等方面的權力分配和流程程序,從而避免資金的濫用或浪費,對資金和財產的利用進行有效的管理,實現(xiàn)其安全和可靠的利用。 2、減少企業(yè)的損失和風險。企業(yè)的損失和風險的降低,是內部控制的重要目的,它包括確保內部會計系統(tǒng)的準確合規(guī)性,實現(xiàn)財務會計憑證的有效稽核,避免違反企業(yè)會計核算和內部控制規(guī)定,實現(xiàn)風險有效分類和管理,降低企業(yè)損失。 3、提升企業(yè)的管理水平和效益。內部控制體系能夠確保企業(yè)整潔合理管理,提高組織管理效率,進而提升企業(yè)的管理水平和績效,從而達到良好的經濟效益。 另外,內部控制有助于改善企業(yè)的中長期發(fā)展,促進投資者投資精神的增強,降低市場上的投資風險,優(yōu)化企業(yè)的有效經營策略,挖掘企業(yè)潛力,使企業(yè)在市場上取得長遠發(fā)展。 拓展知識:內部控制和內部審計是分不開的,內部控制體系的功能是為內部審計提供支持,內部審計人員的目的是檢查內部控制的有效性,審計的結果將成為業(yè)務活動的參考依據(jù),使得管理者能夠及時發(fā)現(xiàn)和改正管理錯誤,減少運營風險,從而獲得良好的經濟效益和社會效益。
2023 01/30 19:44
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