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內(nèi)部控制的控制活動(dòng)有哪些?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 20:11
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
內(nèi)部控制的控制活動(dòng)包括內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控審核、內(nèi)部控制程序以及內(nèi)部控制系統(tǒng)等。 內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立于企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的,以準(zhǔn)確性、有效性、合理性和安全性為特征的企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核行為和審核結(jié)果。內(nèi)控審核是指對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境的確認(rèn)和評(píng)估,對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施的發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)和持續(xù)支持的審核行為。內(nèi)部控制程序是企業(yè)內(nèi)部控制管理的計(jì)劃、方法和程序,是實(shí)施內(nèi)部控制的基本準(zhǔn)則。內(nèi)部控制系統(tǒng)是指企業(yè)按照其財(cái)務(wù)責(zé)任、財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)需要,按照規(guī)定的內(nèi)部控制策略,精心組織起來(lái)的完整系統(tǒng),以檢查和管理企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng),以確保財(cái)務(wù)報(bào)告正確和及時(shí)。 拓展知識(shí):企業(yè)內(nèi)部控制的內(nèi)涵可以概括為企業(yè)財(cái)務(wù)管理過(guò)程中的完整性、合理性和及時(shí)性,而且要符合企業(yè)的持續(xù)運(yùn)營(yíng)的需要和滿足企業(yè)的報(bào)告責(zé)任等。這也是內(nèi)部控制中最重要的內(nèi)容,對(duì)于企業(yè)的控制而言,它是一種全面、系統(tǒng)、有效的管理手段,它以審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理為主要方面,進(jìn)行全面評(píng)估,以確保企業(yè)達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
2023 01/30 20:23
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