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個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么報(bào)稅

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 12:00
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
個(gè)體工商戶需要報(bào)稅,一般按增值稅收繳。根據(jù)《增值稅收繳管理辦法》第九條,個(gè)體工商戶應(yīng)報(bào)稅的有以下幾種情況:1、應(yīng)納稅額達(dá)到當(dāng)年全年實(shí)際應(yīng)納稅額的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的;2、該年度有納稅義務(wù)行為發(fā)生的;3、營(yíng)業(yè)所征收的增值稅大于千元的;4、具備免稅條件的,在注冊(cè)登記報(bào)稅前,先辦理免稅申請(qǐng)。稅務(wù)機(jī)關(guān)接到納稅申報(bào)表后,會(huì)核算實(shí)際應(yīng)繳稅款,并向納稅人發(fā)票及對(duì)其繳納稅款。拓展知識(shí):增值稅收繳管理辦法中規(guī)定,個(gè)體工商戶年度稅款結(jié)算有延期寬限期限,如果個(gè)體工商戶的納稅義務(wù)由月度納稅義務(wù)人履行的,且符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,可以延期至次月20日之前完成納稅義務(wù),稅收寬限期最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月。
2023 01/31 12:12
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