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老師,以前年度營業(yè)稅金多計提,少支付了,我怎么處理呀。謝謝

84785018| 提問時間:2023 01/31 13:49
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金牌答疑老師
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根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第一百三十三條的規(guī)定,如果一個企業(yè)提前計提或繳納了這一稅種,將對應的稅費記入本期損益中,并在本期結(jié)束時核實企業(yè)的實際計稅基數(shù),將計提多余的稅款抵扣當期應交稅款。 除此之外,為了減少企業(yè)納稅負擔,可以考慮利用稅收優(yōu)惠政策。例如,可以申請抵免稅,抵免企業(yè)營業(yè)稅、消費稅等;或者可以采取減免稅、分期繳納等措施。
2023 01/31 13:58
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