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如果 我2月份收到2022 年6月份的成本 之前也沒有計提(暫估) 這個要怎么入賬 怎么做分錄
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速問速答同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目,貸:應(yīng)付賬款等,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023 01/31 14:48
84785036
2023 01/31 14:56
那付款的時候會計分錄怎么做
2月份付款 2022.6 月份的成本, 之前沒有計提
易 老師
2023 01/31 15:13
借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
84785036
2023 01/31 15:20
我們出的美金賬單,但是收到的時候是人民幣
這個是對的么
易 老師
2023 01/31 15:25
學(xué)員您好,是的,對的
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