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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年4月份開出的增值稅專用發(fā)票可以紅沖嗎?我方是銷售方。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答是的,去年開出的增值稅專用發(fā)票是可以紅沖的,只要未發(fā)生核銷,且未登記銷售后發(fā)票抵扣憑證,都可以進(jìn)行紅沖處理。例如,購買方因某種原因(如收貨拒收)要求退貨,銷售方可以采取紅沖的方式,對(duì)原開具的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行紅沖處理。
拓展知識(shí):紅沖后,原發(fā)票號(hào)碼、名稱、金額、數(shù)量等信息都將消失,發(fā)票內(nèi)容已被抹去。發(fā)票紅沖后,購買方在退稅時(shí),也不能報(bào)送抵扣稅金。
2023 02/01 09:53
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