問(wèn)題已解決

老師,您好!請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表更正后,產(chǎn)生附征稅退稅,請(qǐng)問(wèn)要如何做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/01 11:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,增值稅申報(bào)表更正后,產(chǎn)生附征稅退稅,必須記錄營(yíng)業(yè)收入的會(huì)計(jì)分錄:銷售收入-應(yīng)收賬款(持平) + 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收稅費(fèi)(本次稅費(fèi)更正申報(bào)產(chǎn)生的退稅金額)。其中,銷售收入可以在銷售憑證上進(jìn)行記賬;應(yīng)收賬款也可以在應(yīng)收款憑證上記賬;應(yīng)交稅費(fèi)可以在稅費(fèi)憑證上記賬;應(yīng)收稅費(fèi)可以在退稅憑證上記賬。 此外,還應(yīng)該注意兩個(gè)問(wèn)題:1.退稅發(fā)生時(shí),應(yīng)該將應(yīng)稅金額減少,而不是減少應(yīng)交稅費(fèi);2.應(yīng)將退稅計(jì)入到當(dāng)期收入中,以免錯(cuò)失退稅的機(jī)會(huì)。 拓展知識(shí):當(dāng)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表中存在算錯(cuò)稅的情況時(shí),企業(yè)應(yīng)及時(shí)更正,以免政府當(dāng)局重罰,退回過(guò)多退稅金額也會(huì)會(huì)受到處罰。因此,企業(yè)應(yīng)在每月審計(jì)和報(bào)稅前,檢查稅務(wù)申報(bào)表,確保表格中沒(méi)有過(guò)多或過(guò)少的稅款。
2023 02/01 11:33
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~