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請問老師,私企內(nèi)部審計的流程,應(yīng)該關(guān)注的重點有哪些,我沒做過內(nèi)審,不知從哪些地方入手
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速問速答私企內(nèi)部審計主要是對企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)和管理控制體系以及經(jīng)營活動的過程進行審計,旨在確保企業(yè)的財務(wù)報告真實可靠、財務(wù)和管理控制體系達到合理有效的標準。主要關(guān)注的重點有:1、檢查帳務(wù)記錄的完整性、準確性及合規(guī)性;2、評估財務(wù)報表的可靠性;3、落實風(fēng)險識別機制及控制;4、檢查和評估程序有效性;5、檢查企業(yè)實施的關(guān)鍵監(jiān)控制度;6、了解企業(yè)業(yè)務(wù)模式;7、監(jiān)督企業(yè)程序和活動。
一個例子來說明,比如審計程序?qū)ζ髽I(yè)的工資支付是否合規(guī)的審計,可能要檢查企業(yè)的員工檔案管理是否有效,檢查工資發(fā)放單據(jù)是否真實可靠、合規(guī)有效,檢查工資發(fā)放程序是否落實到位,以及檢查工資社保費用是否正確繳納等。通過完整的審計過程,使企業(yè)有助于實現(xiàn)完善的管理和控制環(huán)境。
2023 02/02 11:19
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