問題已解決
老師,去年的工資沒發(fā),今年23年發(fā),但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么做賬和分錄呢
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速問速答你好
請問一下,你們?nèi)ツ暧杏嬏峁べY嗎
2023 02/02 13:54
84784977
2023 02/02 13:56
去年計提了
84784977
2023 02/02 13:56
沒發(fā),但是應(yīng)付職工薪酬是平的呢
王超老師
2023 02/02 13:58
計提了,但是應(yīng)付職工薪酬是平的?不可能啊,你們當(dāng)時的分錄是什么
84784977
2023 02/02 14:00
借.管理費用-工資? ? 貸:應(yīng)付職工工薪酬-工資
84784977
2023 02/02 14:00
結(jié)賬以后現(xiàn)在是平的呢
王超老師
2023 02/02 14:03
這個應(yīng)付職工薪酬都有在貸方,肯定會有數(shù)字的,不可能是平的。你檢查一下,是不是么有正確的結(jié)賬
84784977
2023 02/02 14:38
如果計提錯了沖減的話要用什么科目呢
王超老師
2023 02/02 14:40
你如果是要紅沖
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整---管理費用
84784977
2023 02/02 16:03
這個以前年度損益調(diào)整科目是需要自己新增加嗎
王超老師
2023 02/02 16:04
要的,這個是要增加的
84784977
2023 02/02 16:06
這個要怎么增加呢
84784977
2023 02/02 16:06
在那個科目下
王超老師
2023 02/02 16:06
你們選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎?
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