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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,客戶扣款(已開具發(fā)票)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?需要附哪些原始單據(jù)?



你好
你開負(fù)數(shù)發(fā)票
沖收入
2023 02/03 08:01

郭老師 

2023 02/03 08:01
開銷售折讓的發(fā)票的

84784956 

2023 02/03 08:15
就是按照正常發(fā)票開,開負(fù)數(shù),作為附件,對(duì)嗎?

郭老師 

2023 02/03 08:15
你好對(duì)的
是這么做的
