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若是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)增值稅怎么做賬呢

84785020| 提問時(shí)間:2023 02/03 16:30
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1. 首先,根據(jù)當(dāng)月賬單和業(yè)務(wù)憑證,進(jìn)行“增值稅納稅申報(bào)表”的填寫,核定進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額。 2. 然后,根據(jù)國(guó)家規(guī)定的征稅標(biāo)準(zhǔn),確定差額的增值稅稅額,并與期初應(yīng)納稅款余額進(jìn)行核對(duì),確保準(zhǔn)確無誤。 3. 最后,將增值稅稅額計(jì)入期末應(yīng)納稅款余額,并在會(huì)計(jì)憑證中準(zhǔn)確記錄。 拓展知識(shí): 增值稅是按照納稅人提供的貨物或服務(wù)收取的一種消費(fèi)稅,其中應(yīng)稅項(xiàng)目包括增值稅一般納稅人稅率及小規(guī)模納稅人稅率,通常進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)意味著納稅人有稅收減免權(quán),也就是需要交納差額增值稅,因此納稅人需要在納稅申報(bào)表上準(zhǔn)確記錄和填寫相關(guān)信息,以便做到稅收合規(guī)。
2023 02/03 16:38
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