問(wèn)題已解決

我司為分包,年底勞動(dòng)局代甲方發(fā)我司工人工資,我司怎么做賬?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 11:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你們計(jì)提費(fèi)用了嗎
2023 02/04 11:41
84784958
2023 02/04 11:42
工資有計(jì)提,工程款也是有開(kāi)票
小鎖老師
2023 02/04 11:45
那你們就正常計(jì)提,貸方做其他應(yīng)付款,然后勞動(dòng)局代發(fā)的時(shí)候,沖銷(xiāo)其他應(yīng)付
84784958
2023 02/04 11:50
不是很明白,是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款-甲方嗎
小鎖老師
2023 02/04 11:52
嗯,最后再收回來(lái)這一筆錢(qián)
84784958
2023 02/04 11:55
好的,勞動(dòng)局發(fā)的總的工資金額是超過(guò)之前計(jì)提的應(yīng)收賬款金額,還需要重新計(jì)提多出部分是嗎
小鎖老師
2023 02/04 11:56
您好,這個(gè)是不需要重新計(jì)提了哈
84784958
2023 02/04 11:58
不是很懂啊多的部分怎么做???
小鎖老師
2023 02/04 12:00
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬? ?借??應(yīng)付職工薪酬? 貸? ?應(yīng)收賬款? 借 應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))? 銀行存款
84784958
2023 02/04 12:05
明白,感謝
小鎖老師
2023 02/04 12:16
不客氣的,祝您開(kāi)心
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