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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:你好,我公司已開(kāi)發(fā)票給開(kāi)發(fā)商已經(jīng)做了工程結(jié)算收入,開(kāi)發(fā)商沒(méi)錢,用房產(chǎn)抵扣應(yīng)收帳款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?沒(méi)辦房產(chǎn)證,只有抵扣房屋的協(xié)議也沒(méi)進(jìn)項(xiàng),我們公司又把房子抵扣欠材料商的材料款。
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速問(wèn)速答會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該先將開(kāi)發(fā)商的應(yīng)收帳款記錄在貸方,金額為應(yīng)收帳款金額。然后開(kāi)發(fā)商將存入公司的房產(chǎn)抵扣應(yīng)收款,需在借方記賬同樣的金額,分錄為房產(chǎn)抵扣應(yīng)收款。如果是抵扣材料商的欠材料款,同樣需要將材料商的應(yīng)付款記錄在貸方,金額為欠材料款金額,使用房產(chǎn)抵扣時(shí),需將房產(chǎn)記錄在借方,金額為抵扣金額,分錄為房產(chǎn)抵扣應(yīng)付款。
2023 02/04 12:04
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