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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我公司是一個(gè)建筑勞務(wù)公司,甲方一直未和我公司結(jié)算,但是我公司農(nóng)民工施工的工資由甲方代付, 一共結(jié)算了1000萬(wàn),現(xiàn)在甲方讓我公司開(kāi)1000萬(wàn)的發(fā)票是合理的嗎? 關(guān)于甲方代付農(nóng)民工工資的分錄應(yīng)該怎么做呢?請(qǐng)把甲方代付工資和甲方和我們結(jié)算分錄寫(xiě)一下吧,這一塊很模糊
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速問(wèn)速答甲方代付農(nóng)民工工資的分錄:銀行存款(應(yīng)付賬款-農(nóng)民工工資)+ 實(shí)收賬款(實(shí)付賬款-農(nóng)民工工資)
甲方和我們結(jié)算分錄:應(yīng)付賬款 + 應(yīng)收賬款-1000萬(wàn)元
至于開(kāi)1000萬(wàn)元發(fā)票,由甲方考慮,要看付款的流向是否正確。但是需要注意的是,如果甲方只是想開(kāi)1000萬(wàn)元的發(fā)票,而實(shí)際上把1000萬(wàn)元支付給了我公司,則不合理,因?yàn)檫@違反了《發(fā)票管理?xiàng)l例》的規(guī)定。此外,從財(cái)務(wù)審計(jì)的角度來(lái)看,甲方最好以現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬的形式進(jìn)行結(jié)算,并記錄發(fā)生的相關(guān)交易憑證,以便于進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)。
2023 02/04 13:19
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