問(wèn)題已解決

老師,購(gòu)銷合同印花稅,收據(jù)讓營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)成本作為計(jì)稅基礎(chǔ),這個(gè)營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)收入是四月份的,但現(xiàn)在是五月份,我這個(gè)印花稅所屬期怎么選?購(gòu)銷合同的印花稅減半增收嗎?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 08:18
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一般情況下,購(gòu)銷合同印花稅所屬期應(yīng)該與營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本一致,因此,您應(yīng)該選擇四月份作為印花稅所屬期。此外,購(gòu)銷合同的印花稅減半增收原則并不適用。印花稅的計(jì)算是根據(jù)合同金額以及相關(guān)稅率計(jì)算出來(lái)的,不會(huì)減半。 另外,合同印花稅在申報(bào)時(shí)也應(yīng)該跟進(jìn)購(gòu)銷合同的實(shí)際購(gòu)銷情況,若是中途變更,應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新印花稅申報(bào)數(shù)據(jù),否則將出現(xiàn)申報(bào)不準(zhǔn)確的情況。
2023 02/05 08:28
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