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公司銷售使用過的車輛,沒有涉及到收入,開出的增值稅普通發(fā)票應(yīng)填入增值稅納稅申報表什么欄次呢

84785037| 提問時間:2023 02/05 14:04
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
應(yīng)將其填寫在增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)月季表欄次“13.本期進(jìn)項稅額”。也就是說,在月季表上,將公司銷售使用過的車輛開出的增值稅普通發(fā)票的稅額填寫在本期進(jìn)項稅額欄;并在列支入賬的稅控記錄表中,將此稅額列入賬記錄在相應(yīng)的“進(jìn)項稅額”列中。 此外,還應(yīng)注意,若車輛已完成發(fā)票登記,則其中所包括的增值稅進(jìn)項稅額,無需再重復(fù)填列。具體稅金應(yīng)根據(jù)公司實際支付稅金情況填寫。
2023 02/05 14:11
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