問(wèn)題已解決

老師,你好,專(zhuān)票之前先做帳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)才抵扣,要怎么做會(huì)計(jì)處理

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 18:41
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
1. 先做一個(gè)總帳的籌資來(lái)源包括發(fā)票和其他的收入,這樣可以確定總帳有多少資金可以抵扣。 2. 把抵扣發(fā)票錄入到應(yīng)付帳款,并記錄余額。 3. 再做一個(gè)應(yīng)付帳款明細(xì)賬,記錄發(fā)票逐項(xiàng)抵扣情況。 4. 在總賬中,根據(jù)發(fā)票的金額減去抵扣,確定稅費(fèi)支出。 5. 制作抵扣發(fā)票憑證,錄入憑證列表,確定憑證編號(hào)。 6. 編制應(yīng)付票據(jù)明細(xì)賬,記錄發(fā)票的發(fā)票內(nèi)容和憑證號(hào)。 7. 整理應(yīng)稅發(fā)票的抵扣憑證,妥善保存。 8. 在應(yīng)稅發(fā)票中,確定抵扣的價(jià)稅合計(jì),以及抵扣的金額和稅額,并登記到賬戶(hù)上。
2023 02/05 18:44
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