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老師好,一般納稅人企業(yè),取得進(jìn)項(xiàng)稅100元,銷項(xiàng)稅120元,120-100=20元,需要繳納20元的增值稅,為什么這個(gè)20元不在利潤表上體現(xiàn)呢?這個(gè)20元確實(shí)是企業(yè)花出去的,后續(xù)也沒有人支付給企業(yè),為什么不影響利潤呢?

84784965| 提問時(shí)間:2023 02/06 10:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1、增值稅屬于價(jià)外稅; 2、交納增值稅是通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,不涉及到損益類科目
2023 02/06 10:13
84784965
2023 02/06 11:58
老師好,那企業(yè)確實(shí)是花掉了這個(gè)20元呢?為什么不影響凈利潤呢?
小菲老師
2023 02/06 12:04
同學(xué),你好 因?yàn)樵鲋刀愅ㄟ^應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目核算,而應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債性質(zhì)的科目,不是利潤表損益性質(zhì)的科目,所以增值稅是不影響利潤的。 并不是花了錢,就影響利潤的
84784965
2023 02/06 14:18
老師,那如果老板需要知道我們實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,和真實(shí)的凈利潤是不是要單獨(dú)把這個(gè)繳納的增值稅也要算上才對呢?
小菲老師
2023 02/06 14:19
同學(xué),你好 你可以單列出來
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