問(wèn)題已解決

你好,老師,我單位是一般納稅人,2020年9月買(mǎi)了一臺(tái)商務(wù)車(chē)24萬(wàn),現(xiàn)在要出售?會(huì)計(jì)分錄如何處理啊?交什么稅? 如果作為抵債,付給公司的供應(yīng)商呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 16:23
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
首先,您單位買(mǎi)入的24萬(wàn)商務(wù)車(chē),可以入賬為固定資產(chǎn)。出售此車(chē)時(shí),可以采用支出大項(xiàng)法進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄,即把商務(wù)車(chē)的銷(xiāo)售收入登記到“銷(xiāo)售收入”科目或“固定資產(chǎn)收益”科目,把其銷(xiāo)售成本登記到“固定資產(chǎn)報(bào)廢損失”科目,把其凈利潤(rùn)登記到“本年利潤(rùn)”或“本期利潤(rùn)”科目中。另外,出售該車(chē)應(yīng)納稅,具體稅率及納稅期限根據(jù)您所在地稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定以及有關(guān)稅收優(yōu)惠政策來(lái)決定。 比如:一家生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)新型商務(wù)車(chē),價(jià)值24萬(wàn)元。今年9月該公司出售該車(chē),銷(xiāo)售價(jià)格為25.2萬(wàn)元。此時(shí)可以進(jìn)行如下會(huì)計(jì)分錄: 1、借:銷(xiāo)售收入 25.2萬(wàn)元 2、貸:固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 24萬(wàn)元 3、貸:本年利潤(rùn) 1.2萬(wàn)元 出售該車(chē)應(yīng)納稅,具體稅率及納稅期限根據(jù)您所在地稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定以及有關(guān)稅收優(yōu)惠政策來(lái)決定。 如果作為抵債,付給公司的供應(yīng)商,此時(shí)需要先把債務(wù)減值收回,以確保余額的準(zhǔn)確性。記賬的方式如下: 1、借:應(yīng)付賬款 24萬(wàn)元 2、貸:固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 24萬(wàn)元 3、貸:應(yīng)收賬款 25.2萬(wàn)元
2023 02/06 16:37
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