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應(yīng)交增值稅賬面和申報(bào)表不符如何處理?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 22:19
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李老師2
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應(yīng)交增值稅賬面和申報(bào)表不符,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查記賬憑證、匯總表、填寫(xiě)表格是否正確,以及所進(jìn)行的業(yè)務(wù)是否符合稅收征收規(guī)定。如果發(fā)現(xiàn)有明顯的增值稅賬面與申報(bào)表不符,應(yīng)當(dāng)重新檢查,通過(guò)將賬面憑證翻核,對(duì)增值稅的應(yīng)交稅款進(jìn)行重新計(jì)算,并修改申報(bào)表,將兩者結(jié)果作比較,以證實(shí)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。另外,也可以利用軟件系統(tǒng)工具,比如財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和稅務(wù)管理系統(tǒng),對(duì)賬面數(shù)據(jù)和申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比核算,以便及時(shí)了解增值稅賬面和申報(bào)表的不一致情況,并及時(shí)調(diào)整。 例子:某公司從2018年12月以來(lái),不斷發(fā)現(xiàn)增值稅賬面與申報(bào)表不一致的情況,于是及時(shí)采取補(bǔ)繳稅款措施,并且利用財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和稅務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)比核算,對(duì)發(fā)票進(jìn)行翻核,并對(duì)增值稅的應(yīng)交稅款進(jìn)行重新計(jì)算。最終,他們通過(guò)對(duì)增值稅賬面與申報(bào)表的重新核算,完成了對(duì)增值稅賬面與申報(bào)表的統(tǒng)一。
2023 02/06 22:27
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