問(wèn)題已解決

各位老師,我們公戶(hù)給法人轉(zhuǎn)錢(qián),他在給別的公司轉(zhuǎn)錢(qián),別的公司給我們開(kāi)發(fā)票,這樣可以做嗎?具體怎么做分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 12:24
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
對(duì)于您提出的問(wèn)題,可以做的話(huà),應(yīng)當(dāng)考慮以下幾點(diǎn): 1、先在公司自己的會(huì)計(jì)分錄中做一筆支出費(fèi)用的記錄,費(fèi)用金額是從公戶(hù)轉(zhuǎn)出到法人帳戶(hù)的金額; 2、等待法人將金額轉(zhuǎn)到別的公司后,從別的公司獲得一張發(fā)票,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,可以在會(huì)計(jì)分錄中作一筆收入記錄,確定收入金額; 3、同時(shí)還需要在會(huì)計(jì)分錄中作一筆貸方記賬,用來(lái)表示貨物的供應(yīng)商。 拓展知識(shí):在公司的會(huì)計(jì)分錄中,記賬的過(guò)程要根據(jù)不同的報(bào)銷(xiāo),費(fèi)用,收入等情況,選擇不同的科目,并記入相應(yīng)的金額,這樣才能保證會(huì)計(jì)準(zhǔn)確性及嚴(yán)密性。
2023 02/07 12:31
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